用友t3如何反结账(用友t3如何反结账到上一年)
用友t3如何反结账到上一年
可以反结,具体步骤如下:
1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;
2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;
3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。注意:在用友财务软件中中软件月末结账只能每月进行一次。
用友t3反结账去年的
用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:
1、登陆用友T3,进入账套。
2、点击“总账系统”进入页面。
3、点击“月末结账”,进入结账的页面。
4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。
5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。
6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。
7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。
8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。
9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”
10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。
用友t3怎么反结账反过账
过账后,如果发现错误或发现还有凭证未录入,则需进行反过账,财务软件都有此功能,点击反过账功能,软件会自动返回到过帐前状态。
同理,反结账也是这个意思,即结账后,又发现了错误,可以对错误过行修改。但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错。我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏。用友t3怎么反结账到上一年度
T3年度结转完整流程:
1. 登录用友T3财务软件;
2. 进入“凭证模块”,进行本年度的凭证录入;
3. 进入“总账模块”,检查并修改往来单位账款、固定资产、存货和现金及银行等科目结存;
4. 进入“结账模块”,确认凭证正确,同时检查要结账的月份;
5. 选择“主从结账”办法结账,完成结账操作,系统会把本年余额清零,分户账生成内部往来、损益结转;
6. 将本年度结账时的各往来单位余额写入客户表或供应商表;
7. 进入期末调账模块,核对本年度的损益。
用友t3怎么反结账以前月份
1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!
用友t3如何反结转年度账
1、进入用友T3系统管理选择年度账,根据实际情况在结转上年数据里面进行点击。
2、会弹出一个新的窗口,没问题的话就选择确认。
3、在点击开始以后,会显示一个正在结转的状态。
4、等提示系统结转成功的时候,通过确定即可实现用友T3结转上年数据了
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